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九江市财政局2019年部门预算公开

时间:2019-03-26信息来源:本站原创 【字体:

 

      

  第一部分 九江市财政局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 九江市财政局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 九江市财政局2019年部门预算表

  一、2019年收支预算总表

  二、2019年部门收入总表

  三、2019年部门支出总表

  四、2019年财政拨款收支总表

  五、2019年一般公共预算支出表

  六、2019年一般公共预算基本支出表

  七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、2019年政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分 九江市财政局概况

  一、部门主要职责

  九江市财政局是九江市人民政府综合管理市财政收支,主管财政政策,实施财政监督,参与对市国民经济进行宏观调控的职能部门。根据公共财政和社会主义市场经济的内在要求,市财政局的基本职能是:资源配置、收入分配、调控经济、财政监督。

  二、部门基本情况

  九江市财政局共有预算单位11个,包括局本级和市房改资金管理所、市注册会计师管理中心、市财政预算编制中心、市财政信息中心、市财政投资担保管理中心、市会计考试中心、市政府和社会资本合作中心、市非税收入征收管理局、市财政干部教育培训学校、市财政国库支付局10个所属二级预算单位,编制人数226人,其中行政编制92人、参公编制40、全部补助事业编制94人;实有人数287其中:在职人数206人,包括行政人员89人、参公36、全部补助事业人员81人,离休人员2人、退休人员88人。

    第二部分 九江市财政局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

  2019年市财政局收入预算总额为5453.12万元,其中:财政拨款收入4503.12万元,占收入预算总额的82.58%,较上年上升10.04%;上级补助收入100万元,占收入预算总额的1.83%,较上年下降72.30%;上年结转结余850万元,占收入预算总额的15.58,较上年下降56.16%

  (二)支出预算情况

  2019年九江市财政局支出预算总额为5453.12万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出4345.72万元,占支出预算总额的79.69%,包括工资福利支出3464.21万元、商品和服务支出844.61万元、对个人和家庭的补助支出31.90万元、资本性支出5万元;项目支出1107.4万元,占支出预算总额的20.31%,包括商品和服务支出891.4万元、资本性支出216万元。

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出4397.55万元,占支出预算总额的80.64%;教育支出448.66万元,占支出预算总额的8.23%;社会保障和就业支出322.99万元,占支出预算总额的5.92%;卫生健康支出106.16万元,占支出预算总额的1.95%;住房保障支出177.76万元,占支出预算总额的3.26%

  按支出经济分类划分:工资福利支出3464.21万元,占支出预算总额的63.53%;商品和服务支出1736.01万元,占支出预算总额的31.84%;对个人和家庭的补助支出31.9万元,占支出预算总额的0.58%;其他资本性支出221万元,占支出预算总额的4.05%

  (三)财政拨款支出情况

  2019年九江市财政局财政拨款支出预算4503.12万元,占支出预算总额的82.58%,具体支出情况是: 一般公共服务3447.55万元,占财政拨款支出的 76.56%;教育支出448.66万元,占财政拨款支出9.96%;社会保障和就业支出322.99万元,占财政拨款支出的7.17%;卫生健康支出106.16万元,占财政拨款支出的2.36%;住房保障支出177.76万元,占财政拨款支出的3.95%

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2019年市财政局本级及下属3个单位机关财政拨款运行经费预算1736.01万元,比2018年减少723.66万元,下降29.42%

  (六)政府采购情况

   2019市财政局预算安排221万政府采购支出,主要用于办公设备、信息中心机房设备等的采购。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至20181231日,部门共有车辆0辆。

  2019年部门预算安排购置车辆0辆。

  (八)项目绩效目标设置情况

  2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金50万元,其中:部门预算中100万元以上的项目0个。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

  2019年市财政局“三公”经费年初预算安排76.77万元。其中:

  因公出国(境)费10万元,与上年相等;

  接待费66.77万元,与上年相等;

  公务用车购置及运行经费0万元,比上年减少5万元。

   第三部分 九江市财政局2019年部门预算表

  八张表(详见附表)。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

  (四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (五)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

  (五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  (六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (七)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (八)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (九)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九江市财政局2019年部门预算公开表.xls
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